В бюджет муниципального образования городского округа город Вятские Поляны за 1 полугодие 2015 года поступило доходов в сумме 280972,1 тыс. рублей при утвержденном годовом плане 566808,0 тыс. рублей или план исполнен на 49,6%.
При годовом плане собственных доходов городского бюджета в сумме 244417,4 тыс. рублей в бюджет города поступило 109536,5 тыс. рублей, что составляет 44,8% годового плана, в том числе:
налоговых доходов поступило 74323,6 тыс. рублей при годовом плане в сумме 169928,3 тыс. рублей, что составляет 43,7% .
неналоговых доходов поступило 35212,9 тыс. рублей при годовом плане в сумме 74489,1 тыс. рублей, что составляет 47,3%.
безвозмездных поступлений поступило 171435,6 тыс. рублей при годовом плане 322390,6 тыс. рублей, что составляет 53,2% годового плана.
К аналогичному периоду 2014 года объем доходов городского бюджета увеличился на 12043,1 тыс. рублей, или на 4,5%, за счет увеличения поступления безвозмездных поступлений на 2,6% (4418,6 тыс. рублей) и увеличения поступления собственных доходов на 7,5% (7624,5 тыс. рублей).
В структуре собственных доходов увеличение поступлений к аналогичному периоду прошлого года более 5% произошло по следующим доходным источникам: акцизам по подакцизным товарам на 105,1 тыс. рублей (18,8%); единому налогу на вмененный доход на 1362,7 тыс. рублей (11%); налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 169,9 тыс. рублей (42,3%); налога на имущество физических лиц на 781,4 тыс. рублей (в 2,4 раза); налога на имущество организаций на 276,4 тыс. рублей (6,1%); госпошлины на 438,6 тыс. рублей (27,9%); арендной платы за земельные участки на 2670,2 тыс. рублей (92,6%); доходам от арендной платы за имущество на 2071,3 тыс. рублей (77,9%); штрафам на 368,4 тыс. рублей (15,8%); прочим неналоговым доходам на 332,7 тыс. рублей (56,7%); доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2462,9 тыс. рублей (16,8%).
В то же время, уменьшились поступления более 5% по следующим доходам: земельному налогу на 1121,5 тыс. руб. (24,6%); плате за негативное воздействие на окружающую среду на 46,9 тыс. рублей (6,5%); доходам от реализации имущества на 1900,9 тыс. рублей (42,9%); доходам от продажи земельных участков на 395 тыс. рублей (28,9%).
По состоянию на 01.07.2015 общая сумма недоимки по налоговым и задолженность по неналоговым платежам в бюджет составляет 47509,0 тыс. рублей, она уменьшилась по сравнению с 01.01.2015г. на 1165,0 тыс. рублей.
Расходы городского бюджета за 1 полугодие 2015 года исполнены на 45,8% к годовому плану или в сумме 271 137,5 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы снизились на 39 989 тыс. рублей, или на 9,4%.
За 1 полугодие 2015 года направлено:
- на выплату заработной платы с начислениями в сумме 154 140,0 тыс. рублей, или 56,9% в общем объеме расходов бюджета;
- на оплату коммунальных услуг – 26 181,0 тыс. рублей, или 9,7 % в общем объеме расходов бюджета;
- на социальное обеспечение – 14 811,0 тыс. рублей, или 5,5 % в общем объеме расходов бюджета.
Основная доля расходов приходится на финансирование отраслей социально-культурной сферы – 76,1 %, в том числе на образование 64,4 % .
Расходы на финансирование органов управления исполнены в сумме 30373,4 тыс. рублей, что составляет 54,0 % к годовому плану.
На финансирование отраслей социально-культурной сферы за 1 полугодие 2015 года направлено 206 341,9 тыс. рублей, что составляет 56,0 % к годовому плану, в том числе:
- на образование – 174 618,3 тыс. руб. или 60,9 % к годовому плану,
- на культуру – 14 940,9 тыс. руб. или 49,3 % к годовому плану,
- на социальную политику – 16 190,3 тыс. руб. или 42,3 % к годовому плану,
- на физическую культуру и спорт – 592,4 тыс. рублей или 4,6 % к годовому плану.
На муниципальное хозяйство города расходы за 1 полугодие 2015 года составили 30114,6 рублей или 19,2 % к годовому плану, в том числе расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 14 693,1 тыс. рублей или 12,9 % к годовому плану.
По итогам работы за 1 полугодие 2015 года бюджет исполнен с профицитом в сумме 9834,6 тыс. рублей.
Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 4307,7 тыс. рублей, или 41,8 % к годовому плану.
По состоянию на 01.07.2015 численность работников органов местного самоуправления составляет 74 человека, фактические расходы на выплату заработной платы составили 11185,0 тысяч рублей.
По состоянию на 01.07.2015 численность работников муниципальных учреждений составляет 1317 человек, фактические расходы на выплату заработной платы составили 112 224,9 тысяч рублей.